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PG电子APP星环科技: 中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技(上海)股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
星环科技: 中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技(上海)股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
中国国际金融股份有限公司
关于星环信息科技(上海)股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定,中国国际金融股份有限
公司(以下简称“保荐机构”、“中金公司”)作为正在履行星环信息科技(上
海)股份有限公司(以下简称“星环科技”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,
对公司2024年度(以下简称“本持续督导期间”)的规范运作情况进行了现场检
(五)现场检查内容:公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方
的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经
(六)现场检查手段:与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员座
谈;查看上市公司主要生产经营场所;查阅公司持续督导期间召开的历次三会文
件;查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单
等资料;查阅公司建立或更新的有关内控制度文件;查阅公司信息披露文件;核
查公司本持续督导期间发生的关联交易、对外担保与对外投资情况;检查公司及
保荐机构查阅了星环科技的公司章程、三会议事规则,收集了股东大会、董
事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料,对三会运作情况进行了核查,核
经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司章程和公司治理制度完
备、合规,相关制度得到有效执行,公司董事、监事和高级管理人员能够按照有
保荐机构查阅了公司《信息披露制度》、公司已披露的公告以及相关资料,
经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司制订了完善的信息披露
制度,符合《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法规规定,公司履行了必要的信息披露义务,信息披露不存在虚假记
保荐机构查阅了《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度文件,公司
上市以来的三会文件及公告,查阅了公司关联交易的相关资料,并与公司相关人
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司资产完整,人员、财务、机
保荐机构查阅了公司《募集资金管理办法》等相关制度文件、与募集资金使
用相关的三会文件及公告,募集资金专户银行对账单、募集资金使用大额凭证、
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司已建立募集资金管理制度,
募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股
保荐机构查阅了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》等内部控制制度,本持续督导期内的关联交易、对外担保
和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料,并与公司相关人
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司已对关联交易、对外担保和
重大对外投资制定了健全的内部控制制度,公司在关联交易、对外担保、重大对
保荐机构查阅了持续督导期内公司财务报表等财务资料,查阅了公司部分重
大销售合同和验收单据,对公司相关人员进行访谈沟通。从公开信息查阅了同行
实现归属于母公司所有者的净利润-34,346.28万元,亏损较上年同期扩大。
公司收入下降和亏损扩大的原因主要系受宏观经济影响,2024年度客户在采
购决策上更为谨慎,招标时间点较往年出现后置,且验收流程耗时延长,致使公
司整体收入确认时间延后,进而导致公司收入下降、亏损扩大,但公司提高运营
效率,销售费用和管理费用同比减少。随着大数据基础设施和AI基础设施的进一
经核查,本持续督导期内,公司经营状况正常,主要业务的经营模式未发生
保荐机构查阅了公司、主要股东及董事、监事、高级管理人员所作承诺,并
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司、主要股东及董事、监事、
本次现场检查中,未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证
保荐机构持续督导2024年现场检查工作过程当中,公司给予了积极的配合,
通过现场检查,保荐机构认为:公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、
重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技(上海)股份
有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)
保荐代表人签名:________________________________
王帅陈博
中国国际金融股份有限公司
年月日
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